内部人减持对年报审计费用的影响研究Research on the Impact of Insider Reduction on Annual Report Audit Expenses
文雪雪
运筹与模糊学Vol.13 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ORF.2023.134297, August 9 2023
宏观经济学中审计制度的问题与对策研究Research on the Problems and Countermeasures of Auditing System in Macroeconomics
王东洋
社会科学前沿Vol.6 No.11, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ASS.2017.611200, November 23 2017
PPP项目审计内容与方法研究综述Research on the Summary of PPP Audit Contents and Methods
韩军伟, 王树锋 科研立项经费支持
社会科学前沿Vol.8 No.3, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/ASS.2019.83062, March 25 2019
国家审计、内部控制和央企管理层能力 State Audit, Internal Control and Management Ability of Central Enterprises
柴俊业, 李莫愁
国际会计前沿Vol.13 No.1, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIA.2024.131013, February 29 2024
纪检监察与国家审计协同治理路径研究 Study on the Synergistic Governance Path of Discipline Inspection and State Audit
刘佳欣
争议解决Vol.10 No.2, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/DS.2024.102127, February 21 2024
索菱股份审计失败问题研究 Research on Audit Failure of Soling Shares
洪浩洋
国际会计前沿Vol.12 No.4, 全文下载: PDF HTML XML DOI:10.12677/FIA.2023.124060, December 14 2023